岳陽市城建檔案館2015年部門預算編制說明
一、部門收支概況
(一)收入預算:2015年收入預算216.39萬元,其中:經費
撥款56.39萬元,納入預算管理的非稅收入撥款160萬元。
(二)支出預算:2015年支出預算216.39萬元,其中:工資
福利支出38.33萬元,一般商品和服務支出12.4萬元,對個人和家庭的補助支出22.46萬元,專項商品和服務支出143.2萬元。
(三)“三公”經費預算:2015年“三公”經費預算35萬。
其中:公務接待費13萬元,公務用車運行維護費22萬元。
2015年“三公”經費預算公開表
單位名稱 |
2015年"三公"經費預算支出 |
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合計 |
公務接待費 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置 |
公務用車運行維護費 |
其他交通工具購置 |
其他交通費用 |
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城建檔案館 |
35.00 |
13.00 |
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22.00 |
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岳陽市城建檔案館2014年度部門決算說明
我單位是市住房和城鄉建設局的直屬單位,主管全市城市建設檔案的保存和利用。現將我館2014年部門決算情況說明如下:
2014年度收入總計411.67萬元,其中公共財政撥款411.67萬元。本年支出總計305.77萬元,其中:社會保障與就業12.69萬元,資源勘探信息等293.08萬元。詳見《2014年度市直部門收入支出決算總表》。
2014年公共預算財政撥款支出305.77萬元。其中:基本支出305.77萬元,系保障我館在職人員、退休人員工資、日常辦公費用等各項開支。詳見《2014年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
2014年“三公”經費支出合計19.25萬元,比公開的部門預算數減少15.75萬元,系我館節約經費開支所致。分項為:公務接待費支出3.33萬元,比預算減少9.67萬元,公務接待共15批次,50人次。公務用車運行維護費支出15.92萬元,比預算減少6.08萬元。詳見《2014年度市直部門“三公”經費決算公開表》。